解读“欧洲税改”后FBA亚马逊的扣税VAT操作

2021年7月1日起,27个欧盟国家/地区实施增值税新规,对货物销售增值税征收方式作出重大变更:强行在平台上扣除VAT税。

箱讯科技 2024-04-03 0

 2021年7月1日起,27个欧盟国家/地区实施增值税新规,对货物销售增值税征收方式作出重大变更:强行在平台上扣除VAT税


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     欧洲税改解读:今年的跨境电商行情太魔幻,罚款、封号、查税、税改等轮番虐卖家,老生常谈的涨价、爆仓、缺柜、拥堵等物流问题也让大批卖家苦不堪言。

 

     那么欧洲增值税改内容及欧洲税改后的新变化?跨境电商VAT监管政策关注点?欧洲FBA跨境电商如何应对VAT税改?不要慌,箱讯科技就这些问题与你共同探讨。

 

     一、各项税改后的具体内容

    (一)平台VAT代扣代缴

     税改前:在欧盟成员国,买家消费,都会产生销售增值税,且在支付时就需要缴纳。具体路径是,买家向卖家支付,卖家再向税局支付,这是一直存在的税务法律。

 

     税改后:非欧盟本土卖家的平台店铺销售数据将同步至税局,卖家每月需如实申报销售数据及销售增值税金额。所以代扣代缴政策对平台卖家最直接的影响,是申报做帐的数据变得透明,不能再进行低报。税改后:清关方面,并无影响。只是在比利时、波兰等地,可选择递延交税的清关方式,对卖家或物流商来讲,可缓解部分资金周转压力。但在德国关口,海关政策依然不支持非欧盟本土卖家VAT递延。

 

    (二)双清

     税改前:双清是物流商给卖家的报价中,已包含了进口增值税及关税,卖家从物流端控制税务成本。

 

     税改后:平台代扣代缴VAT,VAT的缴纳从进口环节转移到销售环节,双清包税的订单无法退税,销售增值税只能由卖家自己承担。

     税改后:即便卖家选择递延方式清关,在进口环节不用即刻缴纳增值税,关税依然是需要照常缴纳的。

 

     VAT税改应对方法:关税仍是卖家的成本,特别是关税税率较高的商品,很多卖家还是会选择将关税控税风险交给物流商承担。可考虑使用欧盟本土商贸公司对货物进行采购,并在成为货物所有人时进行清关;清关完成后,再将货物销售给卖家,同时开具相关采购发票给卖家,以保证商贸公司有正常流通的货物记录,及卖家有合法合规的采购记录。

 

     假如物流商没有向卖家提供发票,卖家店铺销售的货物会被认定为非常规入境货物,店铺未来规划将存在风险。

 

    (三)申报

     申报标准,无论是税改前还是税改后,所有合规合理的申报,其实都很难找到一个既定的申报标准,去清晰界定各类纷繁复杂的商品。

 

     从清关行的角度来看,只要商品的FOB价值被认定是中国市场合理的采购价格(批发价)+及时合理的CIF申报价值(国际国内运费、清关转运费等)即可。

 

     另外,PVA模式清关,物流商一定要确保卖家电商平台的销售VAT号与进口VAT号保持一致,避免之后因 sales VAT 或 import VAT 的缺失,而与当地清关行发生经济纠纷。

 

     二、FBA亚马逊扣税VAT指引

 

     现就浙江义乌的FBA跨境电商的总结操作流程如下:

 

    (一)义乌电商仓库集货

     义乌本土货贷公司,义乌电商集货,贴物流单(公司唛头、快递面单(一式两份)、FBA标签)

 

     (二)中欧班列头程

      一手运力资源,海运一样的价格,海运一半的时间

 

     (三)自主VAT递延清关

      自主VAT递延清关:税改后,您可以用亚马逊账号申请自主VAT账号;我们用您的VAT账户清关;并且向欧盟申请VAT递延。自家清关渠道稳定,时效敢保障。

 

     (四)FBA派送和私人地址派送

自有一手DHL,GLS,DDL账号可快速进行FBA派送,私人地址派送。


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